Auditoría del control interno
Mantilla B., Samuel Alberto
Auditoría del control interno - Segunda Edición - Bogotá- Colombia Ecoe Ediciones 2009 - 457; páginas Ilustraciones; 24 cm.
Parte I. Fundamentos
1. Qué es el control interno.
2. Cómo ha evolucionado el control interno.
3. Control interno basado-en-principios.
4. El impacto de COSO.
5. El control interno y la ley Sarbanes -Oxley de 2002.
6. Herramientas.
Parte II. Lecturas.
7. Construyendo ventajas.
8. Accountability de la junta.
9. Lecciones Aprendidas.
Parte III. Estándares.
AS-5 Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoríade estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas. Estándar de Auditoría No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos).
AS-2 Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros. Estándar de Auditoría No. 2 de la Public Accounting Oversight Board (Estados Unidos).
9789586486064
Control Interno
Auditoría Interna
Auditoría
657.45 / M292
Auditoría del control interno - Segunda Edición - Bogotá- Colombia Ecoe Ediciones 2009 - 457; páginas Ilustraciones; 24 cm.
Parte I. Fundamentos
1. Qué es el control interno.
2. Cómo ha evolucionado el control interno.
3. Control interno basado-en-principios.
4. El impacto de COSO.
5. El control interno y la ley Sarbanes -Oxley de 2002.
6. Herramientas.
Parte II. Lecturas.
7. Construyendo ventajas.
8. Accountability de la junta.
9. Lecciones Aprendidas.
Parte III. Estándares.
AS-5 Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoríade estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas. Estándar de Auditoría No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos).
AS-2 Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros. Estándar de Auditoría No. 2 de la Public Accounting Oversight Board (Estados Unidos).
9789586486064
Control Interno
Auditoría Interna
Auditoría
657.45 / M292